2017年高新区(江海区)财政局部门预算公开
文章来源:江海区政务信息网 更新时间:2017-03-15 15:55 浏览数:-
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目 录
第一部分 高新(江海)区财政局概况
主要职责
机构设置
第二部分 2017年部门预算表
收支总体情况表
收入总体情况表
支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
政府性基金预算支出情况表
部门预算基本支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高新(江海)区财政局概况
一、主要职责
高新(江海)区财政局是主管全区财政工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家和省市有关财政、税收、财务会计、公有资产管理等方面的方针政策和法律、法规以及市委市政府的决策部署。负责本级各项财政收支管理;负责编制本级年度财政预决算草案并按相关程序组织执行;制订行政事业单位经费标准并组织实施。负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理;编制本区域内社会保障预决算草案并组织执行,管理本区域内财政社会保障支出,监管社会保障资金,监督检查本区域内财税等方面法律法规和政策执行情况。承担本区域内公有资产监督管理工作等。
二、机构设置
(一)纳入部门预算编制有下属4个行政(事业)单位,包括:行政单位高新(江海)区财政局;事业单位江海区财政国库集中支付中心、江海区会计核算中心、江海区投资审核中心。
(二)高新(江海)区财政局编制30人,实有28人,离退休9人。下属事业单位编制22人,实有18人(其中江海区财政国库集中支付中心编制9人。实有9人;江海区会计核算中心编制7人,实有5人;江海区投资审核中心编制6人,实有4人)。
第二部分 2017年部门预算表
收支总体情况表
预算01表
部门:高新(江海)财政局单位:万元
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 2097.74 | 一、基本支出 | 1302.54 | |
预算经费拨款(补助) | 2097.74 | 人员工资 | 933.8 | |
缴入国库的非税收入拨款 | 公用经费 | 55.20 | ||
二、财政专户核拨的非税收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 279.10 | ||
三、政府性基金收入 | 其他 | 34.44 | ||
四、转移支付收入 | 二、项目支出 | 815.20 | ||
五、经营收入 | 工资福利支出 | 188.40 | ||
六、行政事业单位经营性资产收益 | 商品和服务支出 | 474.80 | ||
七、上级补助收入 | 对个人和家庭的补助 | |||
八、附属单位上缴收入 | 对企事业单位的补贴 | |||
九、其他收入 | 转移性支出 | |||
赠与 | ||||
债务利息支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
基本建设支出 | ||||
其他资本性支出 | 52.00 | |||
贷款转贷及产权参股 | ||||
其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 2097.74 | 本 年 支 出 合 计 | 2117.74 | |
十、用事业基金弥补收支差额 | 三、结转下年 | |||
十一、上年结转、结余 | 20.00 | |||
收 入 总 计 | 2117.74 | 支 出 总 计 | 2117.74 |
收入总体情况表
预算:02表
部门:高新(江海)财政局单位:万元
收入项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 2097.74 | |
预算经费拨款(补助) | 2097.74 |
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